Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ |
Unidade Orçamentária: |
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE |
Número do Empenho: |
0000459/2025 |
Data do Empenho: |
19/05/2025 |
Favorecido: |
22 290 379 LARA ALVES AMIGO
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
22.290.379/0001-54 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Contratação de empresa na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, reserva em hotel, com rapidez e segurança, suporte para agendamentos, marcações, remarcações, endossos e reembolsos, conforme necessário.
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Valor do empenho: |
15.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000032/2025 |